Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, как влияет остаток денежных средств (на конец отчетного периода) на налог по НДС? Заранее спасибо.
Comments
Сам по себе остаток на НДС не влияет. Однако им можно грамотно распорядиться, перечислив авансы поставщикам, и принять НДС с этих авансов к вычету в текущем отчетном периоде (при наличии обязательных условий, в частности, что авансы предусмотрены договорными отношениями и поставщики предоставят Вам авансовые фактуры)
Большое спасибо что ответили. Просто я не раз слышала, что чем меньше остаток на счете тем лучше, а вот чем толком не объяснили. Если платят нам авансы, понятно НДС к уплате вырастет (стр.170), если оплачивают работы, выполненные в этом же квартале перекрывается (стр.200), а вот если оплатили работы аж предыдущего квартала?
Добрый день!
Цитата: Большое спасибо что ответили. Просто я не раз слышала, что чем меньше остаток на счете тем лучше, а вот чем толком не объяснили. Если платят нам авансы, понятно НДС к уплате вырастет (стр.170), если оплачивают работы, выполненные в этом же квартале перекрывается (стр.200), а вот если оплатили работы аж предыдущего квартала?
Если вы оплатили за оказанные вам услуги,то в этом случае вы просто погасили Кт задолженность,а НДС приняли в том квартале,когда получили документы.
Если выполненные в прошлом налоговом периоде работы надлежащим образом оформлены (начислен НДС с реализации), по погашаемая по ним задолженность никак не влияет на налог. И про строку 200 Вы либо не так понимаете, либо не точно выразились: она задействуется, когда происходит реализация в части сумм полученных под нее авансов. Тогда техничеки имеет место начисление НДС дважды - в момент получения аванса, и в момент реализации. Когда же Вы работаете на доверии без всяких предоплат, НДС начисляется один раз в момент реализации и поступающие в последствии вденежные средства в счет расчетов за выполненные работы уже никак не отражаются в налоговом учете по НДС.
Еще раз спасибо за ответы. Про стр.200 я не правильно выразилась. Про авансы (стр.170) и авансы-реализация в одном квартале(стр.200) понятно, спасибо, но не совсем еще ясно, например, когда нам во 2 кв. перечисляют аванс (стр.170 2кв.), а работы мы закрываем в 3 кв. Получается в декларации за 2 кв. учитываем аванс стр.170 и в декларации за 3 кв. учитываем в стр.110, задвоилась или я не правильно понимаю🤯